企業(yè)商機-上海惠仟管理咨詢有限公司
  • 蘇州房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計現(xiàn)場培訓
    蘇州房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計現(xiàn)場培訓

    內(nèi)部審計報告的批準通常由內(nèi)部審計部門的負責人或?qū)徲嬑瘑T會進行。審計委員會是由組織的高級管理人員和外部成員組成的,負責監(jiān)督和審查內(nèi)部審計工作。審計委員會會對內(nèi)部審計報告進行審查和批準,確保報告的準確性、完整性和可靠性。審計委員會在審查內(nèi)部審計報告時,會對報告中的...

    2023-10-20
  • 成都建設(shè)單位內(nèi)部審計現(xiàn)場培訓
    成都建設(shè)單位內(nèi)部審計現(xiàn)場培訓

    企業(yè)內(nèi)部審計準則是指為了保障企業(yè)內(nèi)部運營的合規(guī)性、有效性和透明度,制定的一系列規(guī)范和標準。這些準則旨在確保企業(yè)內(nèi)部控制體系的健全性,以及財務(wù)報告的準確性和可靠性。首先,企業(yè)內(nèi)部審計準則要求建立一個有效的內(nèi)部控制體系。這包括明確的職責分工、合理的授權(quán)...

    2023-10-19
  • 杭州國有企業(yè)內(nèi)部控制咨詢機構(gòu)
    杭州國有企業(yè)內(nèi)部控制咨詢機構(gòu)

    內(nèi)部控制的方法主要包括:組織結(jié)構(gòu)控制、授權(quán)批準控制、會計系統(tǒng)控制、預(yù)算控制、財產(chǎn)保全控制、人員素質(zhì)控制、風險控制、內(nèi)部報告控制、電子信息系統(tǒng)控制等。1、組織結(jié)構(gòu)控制要求貫徹不相容職務(wù)相分離的原則,合理設(shè)置內(nèi)部機構(gòu),科學劃分職責權(quán)限,形成相互制衡機制。不相容職務(wù)...

    2023-10-19
  • 杭州行政事業(yè)單位風控咨詢公司
    杭州行政事業(yè)單位風控咨詢公司

    風控模型是指用于評估和管理風險的數(shù)學模型或統(tǒng)計模型。它通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的分析和建模,幫助機構(gòu)或組織預(yù)測和量化潛在的風險,并制定相應(yīng)的風險管理策略。風控模型可以應(yīng)用于各個領(lǐng)域,如金融、保險、企業(yè)管理等。常見的風控模型包括但不限于以下幾種:1.信用風險模型:用于評估...

    2023-10-19
  • 上市公司風控手冊
    上市公司風控手冊

    風控的目的是為了識別和管理潛在的風險,以保護企業(yè)或個人的利益。它的作用包括但不限于以下幾個方面:1.預(yù)防風險:風控通過分析和評估潛在的風險因素,采取相應(yīng)的措施來預(yù)防風險的發(fā)生。例如,通過建立合理的規(guī)則和流程,對客戶進行身份驗證和信用評估,以減少**...

    2023-10-18
  • 事業(yè)單位審計風險地圖
    事業(yè)單位審計風險地圖

    審計輔導是指為審計人員提供專業(yè)指導和培訓,幫助他們提高審計技能和知識水平的一種服務(wù)。以下是審計輔導的一些內(nèi)容:1.審計方法和技術(shù)培訓:提供審計方法和技術(shù)的培訓,包括審計程序、審計工具和技術(shù)的應(yīng)用等,幫助審計人員掌握正確的審計方法和技巧。2.審計標準和規(guī)范解讀:...

    2023-10-18
  • 醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部審計咨詢機構(gòu)
    醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部審計咨詢機構(gòu)

    內(nèi)部審計是指組織內(nèi)部設(shè)立的一。其目的是為組織提供**的、客觀的評估和建議,以增強組織的效率、效益和可持續(xù)發(fā)展。內(nèi)部審計的理論基礎(chǔ)主要包括風險管理、控制和治理三個方面。風險管理是指對組織內(nèi)部和外部的各種風險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控的過程。內(nèi)部審計通過評...

    2023-10-18
  • 南京年度經(jīng)營內(nèi)部審計服務(wù)
    南京年度經(jīng)營內(nèi)部審計服務(wù)

    內(nèi)部審計是指組織內(nèi)部設(shè)立的客觀的評估和咨詢機構(gòu),通過系統(tǒng)性的方法評估和改進組織的風險管理、控制和治理過程,以提供增值和改進建議的活動。以下是一些與內(nèi)部審計相關(guān)的理論:1.內(nèi)部控制理論:內(nèi)部控制是指組織為實現(xiàn)目標而制定的一系列措施和程序,包括風險管理、控制活動、...

    2023-10-18
  • 煙臺內(nèi)部控制體系咨詢機構(gòu)
    煙臺內(nèi)部控制體系咨詢機構(gòu)

    內(nèi)部控制診斷報告是指對企業(yè)內(nèi)部控制體系進行評估和分析后所形成的報告。以下是一份內(nèi)部控制診斷報告可能包含的內(nèi)容:1.診斷目的和范圍:明確診斷的目的和范圍,例如評估內(nèi)部控制的有效性、發(fā)現(xiàn)潛在風險和問題等。2.診斷方法和過程:描述診斷的具體方法和過程,例如通過文件審...

    2023-10-17
  • 行政事業(yè)單位審計風險清單
    行政事業(yè)單位審計風險清單

    預(yù)算審計是指對相關(guān)部門的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理情況進行審查和評估的審計活動。以下是預(yù)算審計的一些內(nèi)容:1.預(yù)算編制審計:審查相關(guān)部門的預(yù)算編制過程,包括預(yù)算編制依據(jù)、預(yù)算編制程序、預(yù)算編制的合理性和準確性等,評估預(yù)算編制的科學性和可行性。2.預(yù)算執(zhí)行審計:審查相...

    2023-10-17
  • 合同管理內(nèi)部審計整改報告
    合同管理內(nèi)部審計整改報告

    內(nèi)部審計項目的定價是一個復雜的過程,需要考慮多個因素。首先,定價應(yīng)該基于項目的規(guī)模和復雜程度。較大規(guī)模和更復雜的項目通常需要更多的資源和時間,因此定價應(yīng)該相應(yīng)增加。其次,定價還應(yīng)考慮到項目的風險和重要性。對于高風險和重要性較高的項目,定價可以相應(yīng)提...

    2023-10-17
  • 行政單位內(nèi)部審計培訓課程
    行政單位內(nèi)部審計培訓課程

    企業(yè)內(nèi)部控制是指企業(yè)為了保障財務(wù)報告的準確性、資產(chǎn)的安全性以及業(yè)務(wù)運作的有效性而采取的一系列措施和方法。首先,建立健全的內(nèi)部控制制度是企業(yè)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。通過制定和完善各項制度和規(guī)章,明確各部門的職責和權(quán)限,確保各項業(yè)務(wù)活動按照規(guī)定的程序和流程進行...

    2023-10-16
  • 教育機構(gòu)內(nèi)部審計外包
    教育機構(gòu)內(nèi)部審計外包

    中國內(nèi)部審計準則是中國內(nèi)部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計具體準則、內(nèi)部審計實務(wù)指南三個層次組成。(一)內(nèi)部審計基本準則。內(nèi)部審計基本準則是內(nèi)部審計準則的總綱,是內(nèi)部審計機構(gòu)和人員進行內(nèi)部審計時應(yīng)當遵循的基本規(guī)范,是制定內(nèi)部審計具體...

    2023-10-16
  • 在建工程審計報告
    在建工程審計報告

    審計輔導是指為審計人員提供專業(yè)指導和培訓,幫助他們提高審計技能和知識水平的一種服務(wù)。以下是審計輔導的一些內(nèi)容:1.審計方法和技術(shù)培訓:提供審計方法和技術(shù)的培訓,包括審計程序、審計工具和技術(shù)的應(yīng)用等,幫助審計人員掌握正確的審計方法和技巧。2.審計標準和規(guī)范解讀:...

    2023-10-16
  • 深圳上市公司風控咨詢機構(gòu)
    深圳上市公司風控咨詢機構(gòu)

    風控手冊是一份詳細記錄和規(guī)范風險控制工作的文件,通常由風控部門或相關(guān)負責人編寫和維護。以下是一份風控手冊可能包含的內(nèi)容:1.風險管理框架:明確風險管理的目標、原則和組織結(jié)構(gòu),包括風險管理的職責和權(quán)限分配。2.風險識別和評估:介紹風險識別和評估的方法...

    2023-10-16
  • 上市公司年度內(nèi)部控制風險評估
    上市公司年度內(nèi)部控制風險評估

    內(nèi)部控制體系建設(shè)方案是指為了確保組織的有效運作和風險管理,建立和實施一套完整的內(nèi)部控制體系的計劃和方法。以下是一個常見的內(nèi)部控制體系建設(shè)方案的步驟:1.風險評估:首先,對組織的風險進行評估,確定可能存在的內(nèi)部控制風險和問題。這可以通過風險識別、風險評估和風險優(yōu)...

    2023-10-16
  • 長沙機關(guān)單位風控咨詢公司
    長沙機關(guān)單位風控咨詢公司

    風控咨詢是指專業(yè)機構(gòu)或?qū)I(yè)人士通過對企業(yè)或個人的風險情況進行分析和評估,提供相應(yīng)的風險管理建議和解決方案的服務(wù)。風控咨詢的目標是幫助客戶識別和理解潛在的風險,并提供有效的控制措施,以降低風險發(fā)生的可能性和影響。風控咨詢通常包括以下幾個方面:1.風險評估和分析:...

    2023-10-16
  • 醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)部控制理論與實務(wù)培訓
    醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)部控制理論與實務(wù)培訓

    測試內(nèi)部控制有效性是為了評估和驗證內(nèi)部控制體系的有效性和可靠性。1.設(shè)計評價:通過對內(nèi)部控制的設(shè)計進行評價,檢查其是否符合相關(guān)法規(guī)、政策和標準要求。這包括審查內(nèi)部控制制度、流程和政策文件,了解其是否能夠有效地預(yù)防和控制風險。2.運行測試:通過實際操作和測試,驗...

    2023-10-16
  • 住宿業(yè)審計實施計劃
    住宿業(yè)審計實施計劃

    相關(guān)部門審計是指對相關(guān)部門及其下屬機構(gòu)的財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等方面進行審計的活動。以下是相關(guān)部門審計的一些內(nèi)容:1.財務(wù)收支審計:審查相關(guān)部門的財務(wù)收入和支出情況,包括稅收、財政撥款、相關(guān)部門補助等收入來源,以及工資福利支出、辦公費用、采購支...

    2023-10-16
  • 上海行政事業(yè)單位風控咨詢公司
    上海行政事業(yè)單位風控咨詢公司

    銀行風控系統(tǒng)建設(shè)是指銀行機構(gòu)為了管理和控制風險,在其業(yè)務(wù)運營過程中建立和完善一套風險管理和控制的系統(tǒng)。銀行風險控制系統(tǒng)的建設(shè)包括以下幾個方面:1.風險識別和評估:銀行需要通過對內(nèi)外部環(huán)境的評估,識別和評估潛在的風險,包括信用風險、市場風險、操作風險等,...

    2023-10-16
  • 教育系統(tǒng)風控診斷報告
    教育系統(tǒng)風控診斷報告

    "國有企業(yè)風控體系建設(shè)的重點內(nèi)容包括:1.風險管理政策和制度:制定和完善風險管理政策和制度,明確風險管理的目標、原則和責任分工。建立風險管理委員會或部門,制定風險管理手冊等。2.風險評估和識別:進行***的風險評估和識別工作,包括市場風險、財務(wù)風險、經(jīng)...

    2023-10-15
  • 采購審計實務(wù)分析
    采購審計實務(wù)分析

    審計外包是指企業(yè)將審計工作委托給專業(yè)的審計機構(gòu)或個人進行處理。這種外包模式在當今商業(yè)環(huán)境中越來越受到企業(yè)的青睞。首先,審計外包可以提供專業(yè)的審計服務(wù)。外包機構(gòu)通常由經(jīng)驗豐富、專業(yè)素質(zhì)高的審計師組成,他們具備審計知識和技能。通過外包,企業(yè)可以獲得高質(zhì)量的審計服務(wù)...

    2023-10-15
  • 上市公司內(nèi)部控制理論與實務(wù)
    上市公司內(nèi)部控制理論與實務(wù)

    財務(wù)管理內(nèi)部控制策略是指為了保護企業(yè)財務(wù)資源的安全性、完整性和可靠性,以及確保財務(wù)信息的準確性和合規(guī)性而采取的一系列措施和策略。以下是一些常見的財務(wù)管理內(nèi)部控制策略:1.分離職責:將財務(wù)管理職責分配給不同的人員,確保財務(wù)活動的各個環(huán)節(jié)由不同的人員負責,避免權(quán)力...

    2023-10-15
  • 如何制定審計整改通知
    如何制定審計整改通知

    采購審計是指對企業(yè)采購活動進行多方位檢查和評估的過程。在采購審計中,有一些關(guān)注要點需要特別注意。首先,審計人員需要關(guān)注采購流程的合規(guī)性。他們需要確保企業(yè)采購活動符合相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定,例如采購程序是否規(guī)范、采購合同是否合法有效等。其次,審計人員需要關(guān)注采購...

    2023-10-15
  • 銷售審計理論培訓
    銷售審計理論培訓

    審計是一種對企業(yè)、組織或個人財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部控制體系進行多方位檢查和評估的過程。它的作用是確保財務(wù)報表的真實性和準確性,提供意見和建議,增強財務(wù)信息的可靠性和透明度。審計還可以幫助發(fā)現(xiàn)潛在的風險和問題,提供改進建議,幫助企業(yè)更好地管理風險和提高經(jīng)營效率...

    2023-10-15
  • 行政事業(yè)單位審計工作流程
    行政事業(yè)單位審計工作流程

    工程審計是對工程項目進行系統(tǒng)的審查和評估,以確保工程項目的合規(guī)性、質(zhì)量和效益。在進行工程審計時,需要注意以下幾個要點。首先,審計人員需要對工程項目的合規(guī)性進行審查。這包括項目是否符合相關(guān)法律法規(guī)、政策和標準要求,是否按照規(guī)定程序進行招投標、合同簽訂等環(huán)節(jié),以及...

    2023-10-15
  • 大連民營企業(yè)風控咨詢公司
    大連民營企業(yè)風控咨詢公司

    風險控制診斷手段包括以下幾種:1.風險評估和分析:通過對企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境的評估和分析,識別和量化潛在風險,確定風險的來源、性質(zhì)和可能帶來的影響。2.風險矩陣和風險圖譜:利用風險矩陣和風險圖譜等工具,將風險按照概率和影響程度進行分類和展示,幫助企業(yè)直觀...

    2023-10-15
  • 費用審計現(xiàn)場培訓
    費用審計現(xiàn)場培訓

    風控審計是指對組織的風險管理和控制措施進行審計和評估的過程。它旨在確保組織能夠有效地識別、評估和應(yīng)對各種風險,以保護組織的利益和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。風控審計的主要目標包括:1.評估風險管理框架:風控審計通過評估組織的風險管理框架,包括風險識別、評估、控制和監(jiān)測等方...

    2023-10-15
  • 批發(fā)和零售業(yè)審計
    批發(fā)和零售業(yè)審計

    審計工具主要包括以下幾種:1.數(shù)據(jù)分析工具:用于對大量數(shù)據(jù)進行分析和挖掘,幫助審計人員發(fā)現(xiàn)異常和風險。常見的數(shù)據(jù)分析工具包括ACL、IDEA、PowerBI等。2.采樣工具:用于從大量數(shù)據(jù)中隨機選擇一部分進行審計,以表示整體數(shù)據(jù)的特征。常見的采樣工具包括隨機數(shù)...

    2023-10-15
  • 與財務(wù)報告相關(guān)的風控體系建設(shè)方案
    與財務(wù)報告相關(guān)的風控體系建設(shè)方案

    風控體系是指一個完整的風險管理體系,用于評估、監(jiān)控和控制風險。它包括一系列的規(guī)章制度、流程和工具,旨在幫助機構(gòu)或組織有效地管理和應(yīng)對各種風險。一個完善的風控體系通常包括以下幾個方面:1.風險管理政策和目標:明確機構(gòu)或組織的風險管理理念和目標,制定相應(yīng)的風險管理...

    2023-10-15
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